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Institución · Control Interno

Control Interno

Evaluación independiente, gestión del riesgo y mejora continua.

Control Interno contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional mediante el seguimiento, la evaluación independiente, la asesoría y el acompañamiento a los procesos, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de los objetivos de UNIMAYOR.

Evaluación independiente Gestión del riesgo Mejora continua
Control Interno UNIMAYOR

Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría CMC

Consulta los documentos institucionales relacionados con la gestión, la evaluación independiente, el seguimiento y las auditorías realizadas en el marco de la mejora continua y la transparencia institucional.

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Informe de Gestión y Resultados 2025 Documento de seguimiento a la gestión institucional y resultados de la vigencia.
Gestión 2025
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Informe de Gestión y Resultados 2024 Informe institucional con resultados de gestión y seguimiento a la planeación.
Gestión 2024
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Informe de Gestión 2023 Documento de gestión institucional correspondiente a la vigencia 2023.
Gestión 2023
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Informe de Gestión 2022 Informe de gestión institucional y seguimiento a resultados de la vigencia.
Gestión 2022
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Informe de Gestión 2021 Documento de seguimiento a la gestión institucional de la vigencia 2021.
Gestión 2021
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Informe de Evaluación Independiente Documento asociado a la evaluación independiente realizada desde Control Interno.
Evaluación Control Interno
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WEB
Informes de Auditoría Espacio para publicar o enlazar informes de auditoría interna y externa.
Auditoría CMC
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Seguimiento Sistema de Control Interno Documento de seguimiento relacionado con el Sistema de Control Interno.
Seguimiento Control Interno
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